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Requisições de Pagamento relacionadas a compra direta (memorando de autorização). Ex: Pagamento de conserto de uma porta, confecção de chave, restituição a servidores.....


Módulo Gestão de Processo

Menu Processos> Manutenção de Requisição de Pagamento


  • Requisição de pagamento
    • Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
    • Protocolo: não preencher esse campo;
    • Tipo de requisição: “REQ_PGSC – REQUISIÇÃO DE PGAMENTO SEM CONTRATO. Esse tipo de requisição será utilizado somente para compras diretas, sem contrato;
    • Setor: seção/unidade da solicitação;
    • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “27 – SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO”;
    • Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
    • Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
    • Desc. Pagamento (descrição do pagamento): informar brevemente do que se trata o referido pagamento.
    • Previsão orçamentária: já vem marcado;
    • Requisição urgente: não marcar essa opção;
    • Justificativa: descrever a despesa que está solicitando o pagamento, de forma clara, detalhada e objetiva, mencionar o número do memorando que autoriza a despesa – Memorando nº: xx/2022, e informar dados bancários para depósito mesmo constando a informação na Nota Fiscal.
  • Título a pagar
    • Fornecedor: será a pessoa física ou jurídica ao qual se destina o pagamento;
      • Título: informar o número da Nota Fiscal,
      • Doc. Fiscal: informar o número da Nota Fiscal novamente;
      • Código SRF: não preencher este campo;
      • Condição de pagamento: informar somente uma dessas condições de pagamento:
        • A VISTA
        • “BOLETO”
        • PARCELADO”. O parcelado será de acordo com a quantidade de parcelas. Caso não tenha a quantidade necessária, entrar em contato com a Seção de Tesouraria;
      • Tipo de título: documento fiscal que está em mãos para o pagamento. Ex.:
        • 55 - NF - NOTA FISCAL ELETRÔNICA;
        •  NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO;
        • 57 – NOTA DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE (CT-E)
      • Tipo de cobrança: informar a forma que será feito o pagamento. Ex.:
        • DB - DEPÓSITO BANCÁRIO;
        • BO – BOLETO.
      • Empresa emitente: sempre virá como padrão já preenchida: “27 – SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO”;
      • Filial: selecionar se é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
      • Empresa pagadora: sempre virá como padrão já preenchida: “27 – SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO”;
      • Emissão: data de emissão da NOTA FISCAL;
      • Entrada: data de emissão da NOTA FISCAL, exceto quando o período para digitação da ContabilidadeContas a Pagar e Tesouraria estiverem bloqueados, se for o caso, a data a ser preenchida será o dia da digitação;
      • Vencimento: data do pagamento. Observar se é final de semana e/ou feriado, neste caso a data será o primeiro dia útil posterior;
      • Prog. Pagamento: preenchido automaticamente, mesma data do "Vencimento";
      • Competência: preenchido automaticamente;
      • Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “BRL- REAL”;
      • Observação: não preencher este campo;
      • Valor: valor do pagamento


  • Sem rótulos