Para acessar esse recurso, primeiramente, estando na tela principal do MXM (depois de efetuar o login), clique no primeiro ícone localizado na parte superior esquerda da tela, e em seguida, clique no módulo "Gestão de processos". Após isso, clique no o ícone de "engrenagens" e selecione a opção "Manutenção da requisição de pagamento", conforme apresentado na figura abaixo: | Tipo de requisição |
Após clicar no link supracitado, será aberta a seguinte tela:
Abaixo é apresentado o passo a passo de orientações de preenchimento de acordo com o Tipo de requisição:
REQ_PAG - REQ. DE PAGAMENTO
Solicitação de pagamentos gerais.
- Requisição de pagamento
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Protocolo: não preencher esse campo;
- Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQ_PAG - REQ. DE PAGAMENTO”;
- Setor: seção/unidade da solicitação;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
- Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
- Desc. Pagamento: descrever o pagamento;
- Previsão orçamentária: não marcar essa opção;
- Requisição urgente: marcar caso seja algo urgente, porém, não considerar literalmente esse campo, pois compete a seção responsável pelo pagamento determinar essa informação, devido aos processos internos da seção;
- Justificativa: descrever uma justificativa para a requisição. (Será criado um modelo para este campo);
- Título a pagar
- Fornecedor: será a pessoa física ou jurídica ao qual se destina o pagamento;
- Título: informar o número da Nota Fiscal;
- Doc. Fiscal: informar o número da Nota Fiscal;
- Código SRF: não preencher este campo;
- Condição de pagamento: informar somente uma dessas condições de pagamento: “A VISTA” OU “PARCELADO”. O parcelado é de acordo com a quantidade de parcelas. Caso não tenha a quantidade necessária, entrar em contato com a SCP;
- Tipo de título: documento que está em mãos para o pagamento. Ex.: Nota Fiscal, DARF, Fatura, etc.;
- Tipo de cobrança: informar o forma que será feito o pagamento, se será Boleto, Deposito, etc.;
- Empresa emitente: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
- Empresa pagadora: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Emissão: data de emissão da NF;
- Prog. Pagamento: programação do pagamento. Data que vai acontecer o pagamento. Irá preencher automaticamente após preencher o campo Vencimento;
- Competência: data que compete o exercício do adiantamento. Ex.: data que deve constar nos registros como a data que o adiantamento foi efetivamente realizado;
- Entrada: colocar a mesma data do campo Emissão;
- Vencimento: data de vencimento de um boleto, por exemplo;
- Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
- Observação: descrever uma observação para a requisição. (Será criado um modelo para este campo);
- Valor: valor do pagamento.
- Apropriação
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor.
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: informar o centro de custo ligado a unidade/seção da requisição;
- Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
- Valor: valor da solicitação de pagamento;
- Histórico: não preencher este campo;
- Centro de custo gerencial: não preencher este campo;
- Acréscimo/Decréscimo: não preencher este campo;
- Adiantamento: não preencher este campo;
REQ_PGDLCC - REQ. DE PAG. DELEGADOS COM CC
Solicitação para pagamentos já delegados, que sensibilizam centro de custo: Ex: Concessionárias, Contratos, GRRF.
- Requisição de pagamento
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Protocolo: não preencher esse campo;
- Tipo de requisição:
- Setor:
- Empresa:
- Requisitante:
- Posição funcional:
- Desc. Pagamento:
- Justificativa:
- Título a pagar
- Fornecedor:
- Título:
- Doc. Fiscal:
- Código SRF:
- Condição de pagamento:
- Tipo de título:
- Tipo de cobrança:
- Empresa emitente:
- Filial:
- Empresa pagadora:
- Emissão:
- Prog. Pagamento:
- Competência:
- Entrada:
- Vencimento:
- Moeda:
- Observação:
- Valor:
- Apropriação
- Grupo de pagamento:
- Fluxo de caixa:
- Modelo de rateio:
- Centro de custo:
- Projeto:
- Valor:
- Histórico:
- Centro de custo gerencial:
- Acréscimo/Decréscimo:
- Adiantamento:
REQ_PGDLSC - REQ. DE PAG. DELEGADOS SEM CC
Solicitação para pagamentos já delegados, que NÂO sensibilizam centro de custo: Ex: Salário, Imposto, Vale Transporte, Sentença Judicial, etc
- Requisição de pagamento
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Protocolo: não preencher esse campo;
- Tipo de requisição:
- Setor:
- Empresa:
- Requisitante:
- Posição funcional:
- Desc. Pagamento:
- Justificativa:
- Título a pagar
- Fornecedor:
- Título:
- Doc. Fiscal:
- Código SRF:
- Condição de pagamento:
- Tipo de título:
- Tipo de cobrança:
- Empresa emitente:
- Filial:
- Empresa pagadora:
- Emissão:
- Prog. Pagamento:
- Competência:
- Entrada:
- Vencimento:
- Moeda:
- Observação:
- Valor:
- Apropriação
- Grupo de pagamento:
- Fluxo de caixa:
- Modelo de rateio:
- Centro de custo:
- Projeto:
- Valor:
- Histórico:
- Centro de custo gerencial:
- Acréscimo/Decréscimo:
- Adiantamento:
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